mojaSymfonia FORUM
https://forum.mix-soft.pl/

Finanse i Ksiegowosc 2010.1 Deklaracja VAT-7
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=1702
Strona 1 z 2

Autor:  Chrisman [ 2010-02-08, 12:35 ]
Tytuł:  Finanse i Ksiegowosc 2010.1 Deklaracja VAT-7

W jaki sposob zaksiegowac lub ustawic vat-7 aby sprzedaz uslug poza terytorium kraju, przykladowo koszty transportu dla kontrahenta z niemiec, aby kwota byla wykazana w vat-7 w pozycji sprzedaz uslug poza terytorium kraju??
no i zeby pozniej sie pojawila w deklaracji vat-ue?

Autor:  gregee123 [ 2010-02-08, 12:48 ]
Tytuł: 

To będzię dopiero w nowej wersji, która ma się ukazać niedługo.

Autor:  Chrisman [ 2010-02-08, 12:52 ]
Tytuł: 

no ok ale w vat-7 musze to wykazac, w jakis sposob ale jak?

Autor:  junick [ 2010-02-08, 13:15 ]
Tytuł: 

Nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-UE będą dostępne w wersji 2010.1.a, która ma wyjść dziś.

Dokładny opis jak zaksięgować opisaną operację, jest zamieszczony w opisie zmian (katalog Dokumentacja, plik FKP_zmiany.pdf):

1. Jaki rejestr VAT użyć?
Do ewidencji VAT wykorzystaj rejestr zdefiniowany w następujący sposób:
- Typ: Sprzedaż
- Rodzaj: Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju
Dzięki temu wartość z rejestru zostanie wykazana na deklaracji VAT-7 w poz. 21 i 22.

2. Jakim dokumentem zaksięgować?
Do zaksięgowania świadczenia usług na terytorium UE możesz użyć dowolnego dokumentu
sprzedaży obsługiwanego jak: Faktura VAT Sprzedaż, Rachunek uproszczony sprzedaż,
Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towaru.

Podczas definiowania dokumentu zaznacz opcje:
- Pokaż kolumnę UE
- Pokaż kolumnę Usługa
- Domyślny rejestr: wybierz rejestr zdefiniowany jak wyżej

Tak zdefiniowany dokument i rejestr VAT wykorzystaj do ewidencji świadczenia usług do kraju unijnego.
Podczas ewidencji rejestru VAT, oznacz znaczniki UE i Usługa. Tak oznaczony rejestr zostanie
prawidłowo wykazany na nowym wzorze deklaracji VAT-UE jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

Pamiętaj(!), że kontrahent użyty na dokumencie musi posiadać prawidłowy NIP-UE (oznaczenie VIES) wpisany do kartoteki, aby sprzedaż do tego kontrahenta została wykazana na deklaracji VAT-UE.

Autor:  Chrisman [ 2010-02-08, 13:59 ]
Tytuł:  problem z wydrukiem vat-7

witam dziekuje za pomoc, juz dziala teraz powstaje blad podczas proby wydruku deklaracji, przesylam zrzut ekranu, przykladowo deklaracja za 12/2009 chodzi normalnie vat-UE za 1/2010 takze oraz CITy problem tylko z VATami-7 za 2010 rok, o co chodzi?
takiego pliku nie mam w katalogach systemu.



nie moge dolaczyc zrzutu ekranu jak to sie robi, niby klikam do dodaj ale nic sie nie dzieje?

Autor:  gjacek [ 2010-02-11, 08:47 ]
Tytuł: 

Czy FK 2010.1a prawidłowo wykazuje wam świadczone usługi na deklaracji VAT-UE? Mam wszystko zdefiniowane jak w opisie, na Vat -7 sa wypełnione są pozycje 21 i 22, natomiast VAT-UE generuje się pusta. Kontrahenci maja prawidłowo podane numery VAT UE.

Autor:  junick [ 2010-02-11, 11:04 ]
Tytuł: 

Hmm.. U mnie działa... A kontrahenci w kartotece mają zaznaczony checkbox 'Zarejestrowany w VIES'?

Możesz jeszcze obejrzeć raport 'Informacja pods. VAT-UE' (dostępny w Raporty/Urzędy). Tam drukują się te same dane co na deklaracji VAT-UE, tylko szczegółowo z informacją z jakich dokumentów pochodzą. Jeśli tam będą dane o wewnętrzwspólnotowym świadczeniu usług, to na VAT-UE też powinny.

Autor:  gjacek [ 2010-02-11, 11:18 ]
Tytuł: 

Dziękuję za pomoc, raport o którym piszesz generuje się prawidłowo, natomiast deklaracja Vat-UE jest pusta. Kontrahenci są dobrze wprowadzeni, checkbox VIES jest zaznaczony.

Przy okazji mam jeszcze inny problem - w rejestrze sprzedaży usług na terytorium UE nie drukuje się nazwa wykonanej usługi, pomimo tego że jest podawana w momencie wprowadzania dokumentu do rejestru.

Autor:  junick [ 2010-02-11, 11:54 ]
Tytuł: 

1. To jeszcze tylko przychodzi mi do głowy możliwość, że dokumenty masz w buforze, a deklarację drukujesz z danymi z ksiąg...

2. Piszesz o tym nowym raporcie 'Rejestr sprzedaży z usługami'? (dostępny w Rejestry/Specjalne)

Autor:  gjacek [ 2010-02-11, 12:03 ]
Tytuł: 

1. Mam zaznaczone z buforem, też nie mam pomysłu co więcej zrobić.

2. Masz rację, patrzyłem na standardowy rejestr, rejestr sprzedaży z usługami jest ok.

Autor:  jarwlo [ 2010-02-19, 14:17 ]
Tytuł: 

Chrisman zwracam sięz pytaniem czy ten wydruk VAT - 7 już działa tobie ?? bo mi mam podobny problem wyskakuje mi:

Błąd wykonania
GETPITPOLE
plik:pitpom.sci
linia 74

jak udało mi się zweryfikować cokolwiek to to, że podczas obliczania deklaracji nie pojawia sie pole z NIP- em kontrahenta czyli Numer identy właśnie akurat na deklaracji VAT -7 na reszcie deklaracji się to pojawia.

Autor:  Chrisman [ 2010-02-23, 08:59 ]
Tytuł: 

trzeba pobrac aktualizacje 2010.1a poniewaz z starym prog. nie ma deklaracji vat-7(10)

Autor:  jarwlo [ 2010-02-23, 11:26 ]
Tytuł: 

Problem w tym, że właśnie mam 2010.1a i na jednej firmie wyskakuje mi właśnie taki komunikat, który opisałem wyżej. W biurze rachunkowym reszta firm działa poprawnie tylko na tej jednej firmie jest jakiś bład.

Autor:  Chrisman [ 2010-02-24, 09:50 ]
Tytuł: 

nie wiem jak instalowac w przypadku biura rach. ja instalowalem jako pojedyncza firma, wiec trzeba instalowac kazda wersje po kolei jak wychodzily nie mozna pominac zadnej wersji, moze w przyp. biura instaluje sie dla kazdej prowadzonej firmy osobno? ale to byloby idiotyczne, nie wiem.

Autor:  wrob [ 2010-02-24, 10:12 ]
Tytuł: 

Instaluje sie kazda wieksza wersje (np 2009) - potem otwiera w niej po kolei wszystkie firmy - potem instalacja kolejnej wersji (np 2009.1) - znow otwarcie wsystkich firm po kolei w niej - i tak az do docelowej......

Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/